Проект постановления от 23.10.2018 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года

Cкачать: ms-word

 

 

Администрация

муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области                            за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»»

 

                                                            п о с т а н о в л я ю:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 18855,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 25802,8 тыс. рублей (приложение 1,2).
  2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП  кисельня.рф
  3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                               Молодцова Е. Л.

 

Исп. Шарова А. А.

Тел. 48-172

Приложение 1

 

На 2018 год план по доходам составил 47031,9 тыс. рублей., фактическое поступление  на 01 октября составило 18855,2 тыс. рублей, в т.ч.:

 

Наименование доходных источников годовой план 2018, тыс. руб. факт отчетного периода, тыс. руб. % исполнения годового плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 12162,5 6209,5 51,1
в том числе:    
Налог на доходы физических лиц 1144,2 782,9 68,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 869,5 859,4 98,8
Единый сельскохозяйственный налог 2,1 0,0 0,0
Налог на имущество физических лиц 311,1 123,4 39,7
Земельный налог 9835,6 4443,9 45,2
Государственная пошлина 0,0 0,0 0,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 8790,1 4087,4 46,5
в том числе:    
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4087,0 3659,3 92,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 185,0 108,9 58,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0
из них:  
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4484,0 285,7 6,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,2 13,2 92,9
Прочие неналоговые доходы 20,0 20,3 101,7
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20952,6 10297,0 48,6
Невыясненные поступления за 2018 г. 0,0 0,0 0,0
Дотации 4882,2 4199,1 86,0
Возврат остатков субсидий 2017 года 10325,7 10325,7 100,00
Прочие межбюджетные трансферты 4264,2 50,4 1,2
Субвенции (ВУС, административные правоотношения) 748,3 561,2 75,0
Прочие субсидии 5335,6 3747,5 70,2
Итого 36182,9 18855,2 52,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

На 2018 год была утверждена смета расходов  в сумме 47031,9 тыс. рублей. Фактически на 01 июля 2018 года исполнение по расходам составило 25802,8 тыс. рублей, в т.ч.

 

Наименование годовой план 2018 г., руб. факт отчетного периода, руб. %
Представительные органы 5,3 5,3 100,0
Глава администрации 1466,6 836,8 57,1
Центральный аппарат 6329,0 3388,7 53,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 246,0 141,5 60,0
Проведение выборов и референдумов 0 0 0
Другие общегосударственные вопросы 3048,4 1802,0 59,1
Молодежная политика 50,0 50,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 254,4 189,8 74,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 132,0 69,5 52,7
Национальная экономика 4990,5 1705,6 34,2
Жилищное хозяйство 3121,8 1371,1 43,9
Коммунальное хозяйство 12334,2 9253,7 75,0
Уличное освещение 1605,6 1341,8 83,6
Прочие благоустройства 3196,7 397,3 1,2
Дом Культуры 7281,3 3068,5 42,1
Социальная политика 2388,8 1716,6 71,9
Резервный фонд 50,0 0 0
Физическая культура и спорт 521,6 435,1 83,4
Итого 47031,9 25802,8 54,9

 

Пост.. Исполнение бюджета за 9 месяцев